Caroline du Nord LLC Exigences de production annuelle
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Si vous voulez démarrer et gérer une société à responsabilité limitée Caroline du Nord (LLC), vous aurez besoin de préparer et de déposer divers documents à l'état. Cet article couvre les plus importants rapports en cours et des déclarations fiscales de l'Etat pour la Caroline du Nord LLCs.
Rapport annuel
État taxe professionnelle
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, la plupart des sociétés à responsabilité limitée sont des entités dites fiscales refacturés. En d'autres termes, la responsabilité de payer des impôts sur le revenu fédéral passe par la LLC lui-même et tombe sur les membres de LLC. Par défaut, LLCs eux-mêmes ne paient pas l'impôt sur le revenu, que leurs membres font. Certains États imposent une taxe distincte ou de la taxe sur les sociétés à responsabilité limitée pour avoir le privilège de faire des affaires dans l'état. Caroline du Nord, cependant, est pas un de ces Etats.
Taxes employeur de l'État
Votre LLC des employés? Dans ce cas, vous devrez payer des impôts de l'employeur. Certains de ces impôts sont payés au gouvernement fédéral (l'IRS) et ne sont pas couverts ici. (Mais notez que les obligations fiscales de l'employeur fédéral commencent à l'obtention d'un numéro d'identification de l'employeur fédéral (EIN).) Toutefois, les employeurs Caroline du Nord doivent également payer des impôts à l'Etat.
Tout d'abord, vous aurez besoin de retenir et de payer l'impôt sur le revenu des employés du DOR. Commencez par enregistrer votre entreprise avec le DOR en ligne ou sur papier (formulaire NC-BR). Une fois que vous avez enregistré, vous devrez déposer les retenues d'impôt sur une base périodique (généralement mensuelle ou trimestrielle) en utilisant le formulaire NC-5. Vous aurez également besoin d'utiliser une version du formulaire NC-3 chaque année pour concilier la retenue d'impôt de votre LLC.